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审计主体造句
合理审计假设应包括:经济责任关系假设、正当怀疑假设、可验**假设和审计主体假设。文章拟从我国实际出发,对注册会计师充任内部审计主体这一形式进行探讨。将彼此之间有重要业务往来的审计主体的责任安排其他事务所承担...
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审计*据的充分*造句
审查分析审计*据的充分*。第七条注册会计师应当保持职业怀疑态度,运用职业判断,评价审计*据的充分*和适当*。...
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《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》提出,到2020年,基本形成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的审...
问题详情:《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》提出,到2020年,基本形成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的审计监督机制。这一举措①加强了行政系统内部的监督 ②便于公民监督*的工作...
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实施审计造句
内部审计人员为了有效地实施审计程序,完成审计任务,必须编制审计计划。内部审计活动在确定内部审计范围、实施审计及报告审计结果时应不受干扰。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。审计工作涉...
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审计研究造句
1、审计研究可以分为三类:审计市场研究、审计技术研究和审计行为研究。2、审计研究可以分为三类:审计市场研究审计技术研究和审计行为研究3、环境审计是当今审计研究的热点。4、审计风险是审计研究的一个热门话题。5、...
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下列属于行政系统外部监督的国家机关是( )A、监察部门 B、*代表大会 C、审计部门 ...
问题详情:下列属于行政系统外部监督的国家机关是( )A、监察部门 B、*代表大会 C、审计部门 D、**【回答】B【解析】试题分析:目前,我国已经依据宪法和法律,初步建立起全面的行政监督体系。它...
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年度审计造句
协助财务总监负责年度审计工作。紧密配合外部审计师,确保每年的年审顺利通过。聘用中天运会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构.也没入帐,可从蒲县审计局的04年度审计报告中的资金平衡表与该矿同期资金平衡表核...
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2015年5月,国家审计署印发文件明确:跟踪审计的对象包括*各有关部门和各级地方*,必要时延伸审计相关企事...
问题详情:2015年5月,国家审计署印发文件明确:跟踪审计的对象包括*各有关部门和各级地方*,必要时延伸审计相关企事业单位、社会组织和项目建设单位等。这里所述的对*监督的形式是( )A.国家权力机关的监督 ...
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审计对象造句
审计组应当将被审计对象的书面意见一并报送审计机关。本文从“审计学”的概念、角度出发,探讨了信息系统审计的独特审计职能、审计对象、审计方法、审计标准、审计*据等问题,构筑起企业信息系统审计的理论框架。被审计...
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审计公司造句
但是到目前为止,泄露的草案中最激进的提议是禁止审计公司提供非审计服务。由于审计公司倾向于根据不同行业而*化,有些公司根本没有选择的机会。今年以来,已有家在美上市*公司因类似指控而被摘牌或暂停交易,而其它的则因为...
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资产审计造句
目前服务领域涉及审计业务、资产审计、经济管理咨询等。目前服务领域涉及审计业务资产审计经济管理咨询等二是抓好资产审计评估、转让拍卖、债权债务处理、工商登记等关键环节。...
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工程造价审计造句
工程造价审计是工程造价控制的关键环节笔者详细论述了工程造价审计的方法,分析了工程造价审计中存在的问题,并提出了完善工程造价审计工作的措施。本文在对目前工程造价审计工作中出现的问题进行分析的基础上,对提高工程...
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审计人员素质造句
内部因素包括审计职业组织的管理模式、事务所规模、审计人员素质、审计模式等因素。机构的改革、审计人员素质的提高和审计领域的推广,将有利于体院内部审计发挥更大的效能。因此,要加强领导、规范制度,明确职责,提高审计...
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营销审计造句
世界已进入产品极其丰富的时代,市场营销在企业经营活动中的重要*与日俱增,营销审计的作用也日显突出。尝试在营销审计中使用B-S-M模型法来审计单个管理期权,并通过实例与传统净现值方法相比较。尝试在营销审计中使用B-S-...
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内部审计人员造句
第三条本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。内部审计人员为了有效地实施审计程序,完成审计任务,必须编制审计计划。为内部审计人员制定并实施持续*发展计划。内部审计人员的人事...
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审计方式造句
原有审计体系的审计目标、审计重点、审计方式和方法应作相应的调整。结合审计实践,论述了内部控制审计是一种审计方式以及内部控制审计的*质和意义。内部控制是审计理论中一个重要的概念,将内部控制的评价作为审计过程...
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*审计造句
另一种意见是雇用外部的财务管理会计公司对用于重建过程的资金进行*审计。但近年来上市公司与审计合谋造假案的频频暴光,不仅使资本市场中的财务公信力下降,同时也使*审计出现了空前的信任危机。王先生还表示:“某家世界...
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教育审计造句
1、进一步加强教育审计工作,严格各级各类学校特别是高校财务管理,确保资金安全。2、如何有效的保*教育资金合理运用,保*内部经济活动健康、有序的开展,教育审计有着举足轻重的作用。...
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审计事务所造句
验资报告须由注册会计师签字或者盖章、会计师事务所或者审计事务所加盖公章后方为有效。第二十一条会计师事务所、审计事务所、律师事务所和资产评估机构不得作为投资主体向其他行业投资设立公司。当一家审计事务所对...
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审计收费造句
本文还研究了外部审计师变更时,设立审计委员会与年报审计收费变化之间的关系。审计收费不透明,容易发生购买审计意见等有损审计师**的行为。我们发现审计产品的质量特征与审计收费是相联系的规模较大的*“四大”和本土...
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2015年12月8日,我国启动最大规模审计制度改革,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实...
问题详情:2015年12月8日,我国启动最大规模审计制度改革,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖;实行党政同责,同责同审;增强审计监督的**等。审计制度改革有利于( )①促进依法治国,加...
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经营审计造句
1、本文所提的内部审计实指酒店内部日常经营审计,它有日审和夜审之分。2、从最初直接为所有者服务的财务审计到为管理者服务的经营审计、管理审计向为利益相关者服务的治理审计转变。3、工作范围为*及大中华区佳通集团...
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计算机审计造句
计算机审计是一门会计、审计和计算机三种学科交叉的边缘科学。可以说计算机审计是计算机技术和会计电算化发展的必然产物。那么,计算机审计的涵义是什么呢?影响计算机审计的风险因素有固有风险、控制风险、检查风险三类...
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2015年12月,***正式印发了《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》,要求审计机关对公共资金、...
问题详情:2015年12月,***正式印发了《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》,要求审计机关对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。完善审计...
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审计风险模型造句
利用审计风险模型,研究了内部审计风险的特征原有的传统审计风险模型的缺陷越来越明显,新的审计风险模型应运而生,此处主要对新审计风险模型的两个构成要素重大错报风险和检查风险进行分析。...